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2015年10月審計學

卷面總分:120分     試卷年份:2015    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

采購與付款循環中屬于“完整性”認定的關鍵內部控制程序為

  • A、己填制的驗收單均已登記入賬
  • B、訂貨單、驗收單均連續編號
  • C、采購的價格和折扣均經適當批準
  • D、內部核查應付賬歌明細賬的內容
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在確定鑒證業務是基于責任方認定的業務還是直接報告業務時注冊會計師應當考慮的因素

  • A、提供的保證程度是合理保證還是有限保證
  • B、鑒證對象信息是否以資任方認定的形式為預期使用者獲取
  • C、提出結論的方式積極方式還是消極方式
  • D、提出鑒證報告的形式是書面報告還是口頭報告

注冊會計師在了解被審計單位內部控制時通常采用的程序有

  • A、查閱內部控制手冊
  • B、重新執行某項控制
  • C、追蹤交易在財務報告信息系統中的處理過程
  • D、執行分析程序
  • E、現場觀察某項控制的執行

4.(單選)下列行為中對注冊會計師獨立性構成不利影響的是

  • A、A 注冊會計師搭乘審計客戶的航班

  • B、B.注冊會計師到審計客戶中按正常條件辦理房貸

  • C、C.注冊會計師擔任審計客戶的會計顧問

  • D、D.注冊會計師為審計客戶提供營改增的業務培訓

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